Ga naar de inhoud van deze pagina.
Jaarstukken
2022
Portal
Algemeen
Overzicht Algemeen
Onvoorstelbare gebeurtenissen
Dashboard Agenda Dordrecht 2030
Financieel resultaat in perspectief
Financiële positie
College
Kerngegevens van de stad
Disclaimer
Programmaverantwoording
Overzicht programma's
Leeswijzer programma's
Programma's
Financiën van Dordrecht
Overzicht Financiën van Dordrecht
Algemene Dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Paragrafen
Overzicht paragrafen
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
Wet Open Overheid
Verbonden partijen
Grondbeleid
Financiële verantwoording
Overzicht Financiële verantwoording
Inleiding
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Balans en toelichting
Financiële positie en toelichting
Projecten
SiSa-bijlage 2022
Controleverklaring van de accountant
Bijlagen
Overzicht Bijlagen
Beleidsindicatoren
Overzicht primitieve begroting en afwijkingen 2022
Overzicht taakvelden
Toelichting op de Staat van de reserves
Investeringskredieten
Vereenvoudigde staat van gewaarborgde geldleningen
Overzicht EMU-saldo
Aanbevelingen rekenkamercommissie
Bestuurskosten
Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Formele WNT-overzicht
Afkortingenlijst
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Verantwoording over beleid
Home
Programmaverantwoording
Programma's
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Verantwoording over beleid
Wat hebben we bereikt?
Verantwoording over beleid
Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Wat zijn de indicatoren?
Wat heeft het gekost?
Doelstelling 1: Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte.
Doelstelling 2: Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te bouwen na 2022.
Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod.
Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets.
Lasten
Begroot
€ 74.868.553
Gerealiseerd
€ 63.454.856
Afwijking
€ 11.413.697
Baten
Begroot
€ 85.715.874
Gerealiseerd
€ 54.337.761
Afwijking
€ 31.378.113
Saldo
Begroot
€ -10.847.321
Gerealiseerd
€ 9.117.095
Afwijking
€ -19.964.416
Deze pagina is gebouwd op
10/17/2023 08:00:35
met de export van
09/06/2023 15:09:11
Zoeken