Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Lasten

291.934

290.501

Baten

62.449

62.431

Saldo

229.485

228.070

Toevoeging reserves

198

198

Onttrekking reserves

4.172

3.986

Totaal programma

225.511

224.282

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Product

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Veiligheidshuis

1.457

1.204

253

698

471

-227

Plechtigheden (Essenhof)

2.302

2.619

-317

2.458

2.760

302

Welzijnsaccommodaties

541

534

7

150

91

-59

Integratie

2.047

1.978

69

738

831

93

Lokaal gezondheidsbeleid

2.229

2.064

165

182

85

-97

WMO hulpmiddelen en hoppers

5.630

5.672

-42

Bijstandsverlening

67.514

70.068

-2.554

55.037

55.919

882

Armoedebeleid / bijzondere bijstand

18.393

19.697

-1.304

44

44

Schuldhulpverlening

72

65

7

Kwijtscheldingsbeleid

2.065

1.871

194

22

22

Werk en Participatie

35.486

33.394

2.092

99

99

WMO individuele voorzieningen

11.175

10.279

896

Maatschappelijke ondersteuning

8.259

8.285

-26

117

117

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

12.322

17.350

-5.028

225

331

106

Vrijwilligerswerk

395

357

38

Kindervoorzieningen

293

358

-65

Toezicht Kinderopvang

395

360

35

Overige maatschappelijk voorzieningen

Jeugdgezondheidszorg

3.482

3.631

-149

Preventief jeugdbeleid

5.654

5.252

402

653

618

-35

Hoog Specialistische Jeugdhulp

1.355

1.232

123

Reguliere Jeugdhulp

43.998

44.999

-1.001

268

252

-16

Uitvoering Jeugdhulp

1.718

1.394

324

Lokaal budget jeugdhulp

1.466

1.457

9

101

178

77

Bescherm wonen

37.508

29.968

7.540

1.812

595

-1.217

Deelfonds sociaal domein WMO taken

26.177

26.413

-236

8

19

11

Deelfonds sociaal Uitvoeringskosten

Totaal

291.933

290.501

1.432

62.447

62.432

-15

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

1.417

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Reserves

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Mutaties in de reserves

198

198

4.172

3.987

-185

Mutaties reserves (b)

-185

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

292.131

290.699

1.432

66.619

66.419

-200

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

1.232

Lasten

Begroot € 291.934.114
Gerealiseerd € 290.500.855
Afwijking € 1.433.259
Deze pagina is gebouwd op 10/17/2023 08:00:35 met de export van 09/06/2023 15:09:11